
Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/podatek-vat-w-projektach-finansowanych-ze-srodkow-ue-35057-id503
Informacje o szkoleniu
-
Podatek VAT w projektach finansowanych ze środków UE
ID szkolenia: 35057
Kategoria: Szkolenia i Kursy
Branża/temat: Finanse i księgowość Edukacja i szkolnictwo -
Adres szkolenia:
.
.
00-000 Gdańsk
woj. pomorskie
-
Termin szkolenia:
Data: 24.02.2012
Godziny zajęć (czas trwania):10-16 -
Organizator szkolenia:
BDO Sp. z o.o.
Postępu 12
02-676 Warszawa
woj. mazowieckie
O firmie Inne oferty firmy
Opis szkolenia
Informacje podstawowe o szkoleniu:
Celem szkolenia jest omówienie kwestii dotyczących rozliczania podatku VAT w projektach finansowanych ze środków UE. Podczas szkolenia powiemy o kwalifikowalności VAT-u w projektach unijnych, zasadach dokumentacji i sprawozdawczości oraz obowiązkach administracyjnych beneficjentów projektu jako podatnika VAT, zmian w czasie w rozliczeniach podatku VAT a czasem trwania projektu
Szkolenie skierowane jest do:
księgowi
Program szkolenia:
1. Podatek VAT – istota i podstawy prawne funkcjonowania (źródła prawa; znaczenie orzecznictwa TS WE w stosowaniu podatku od towarów i usług).
2. Podatek od towarów i usług – podstawowe elementy konstrukcji, pojęcia i definicje:
- pojęcie podatnika;
- podatnik VAT czynny/zwolniony,
- zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe,
- organ władzy publicznej/jednostka samorządu terytorialnego jako podatnik VAT,
- przedmiot opodatkowania (pojęcie sprzedaży),
- podstawa opodatkowania (rodzaje dotacji i ich znaczenie dla VAT),
- podatek należny (obowiązek podatkowy w VAT),
- podatek naliczony,
- podatek do zapłaty,
- potrącalność podatku (neutralność VAT).
3. Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych:
– podstawy prawne,
– wytyczne MRR w zakresie kwalifikowalności podatku VAT,
– modele kwalifikowalności,
– oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT – załącznik do wniosku o dofinansowanie.
– beneficjent pomocy unijnej (m.in. jednostki administracji publicznej, ZOZ-y, uczelnie wyższe) jako podatnik VAT, obowiązki rejestracyjne; rejestracja w trakcie projektu.
4. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony:
– prawo do odliczania jako kategoria obiektywna,
– alokacja bezpośrednia i pośrednia jako przesłanka odliczenia,
– prawo do odliczenia a rejestracja podatnika,
– nabycie prawa do odliczenia (terminy odliczeń),
– ograniczenia formalne i materialne w odliczeniu podatku,
– podatek VAT w kosztach podatkowych a kwalifikowalność,
– wpływ struktury sprzedaży na odliczenie podatku VAT,
– odliczenie częściowe i korekta podatku VAT,
5. Zasady dokumentacji i sprawozdawczości oraz obowiązki administracyjne beneficjenta projektu jako podatnika VAT:
– istota i znaczenie faktury (podstawy prawne, podmioty obowiązane do wystawiania faktur, podmioty na rzecz których wystawiane są faktury oraz przypadki braku obowiązku wystawiania faktur),
– rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą VAT, rodzaje faktur,
– podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur (termin wystawiania faktury a obowiązek podatkowy w VAT),
– aspekty formalne i techniczne wystawiania faktur (treść i forma, faktury elektroniczne, samofakturowanie),
– korekty błędów; wpływa na rozliczenie VAT ( a) faktura korygująca – terminy korekt u sprzedawcy i nabywcy, korekta podatku należnego a przepisy wspólnotowe, b) nota korygująca),
– duplikat faktury – uszczegółowienie momentu nabycia prawa do odliczenia,
– anulowanie faktur – moment wprowadzenia faktury do obrotu prawnego,
– konsekwencje prawne wystawiania tzw. „pustych faktur”,
6. Refakturowanie – możliwość i zakres zastosowania.
7. Weryfikacja kwalifikowalności VAT.
8. Zmiany w czasie w rozliczeniach podatku VAT a czas trwania projektu:
- korekta podatku naliczonego wg tzw. proporcji (struktury sprzedaży),
- decyzja wymiarowa,
- wpływ korekty deklaracji związanej z korektą obrotu/podatku naliczonego,
9. Przegląd orzecznictwa oraz stanowisk organów podatkowych dot. kwalifikowalności podatku VAT.
Informacje o prelegentach:
Paweł Dymlang - Prawnik, doradca podatkowy. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Poprowadzonych ponad 400 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.
Koszt i warunki udziału
Ceny:
- 590 - +VAT
Cena zawiera:
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO
Dofinansowanie z UE:
Nie.
Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
BDO zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych.
Warunki i zasady rezygnacji.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
