Szkolenie: Podatek VAT w projektach finansowanych ze środków UE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/podatek-vat-w-projektach-finansowanych-ze-srodkow-ue-35057-id503

Informacje o szkoleniu

BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie kwestii dotyczących rozliczania podatku VAT w projektach finansowanych ze środków UE. Podczas szkolenia powiemy o kwalifikowalności VAT-u w projektach unijnych, zasadach dokumentacji i sprawozdawczości oraz obowiązkach administracyjnych beneficjentów projektu jako podatnika VAT, zmian w czasie w rozliczeniach podatku VAT a czasem trwania projektu

Szkolenie skierowane jest do:

księgowi

Program szkolenia:

1. Podatek VAT – istota i podstawy prawne funkcjonowania (źródła prawa; znaczenie orzecznictwa TS WE w stosowaniu podatku od towarów i usług).
2. Podatek od towarów i usług – podstawowe elementy konstrukcji, pojęcia i definicje:
- pojęcie podatnika;
- podatnik VAT czynny/zwolniony,
- zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe,
- organ władzy publicznej/jednostka samorządu terytorialnego jako podatnik VAT,
- przedmiot opodatkowania (pojęcie sprzedaży),
- podstawa opodatkowania (rodzaje dotacji i ich znaczenie dla VAT),
- podatek należny (obowiązek podatkowy w VAT),
- podatek naliczony,
- podatek do zapłaty,
- potrącalność podatku (neutralność VAT).
3. Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych:
– podstawy prawne,
– wytyczne MRR w zakresie kwalifikowalności podatku VAT,
– modele kwalifikowalności,
– oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT – załącznik do wniosku o dofinansowanie.
– beneficjent pomocy unijnej (m.in. jednostki administracji publicznej, ZOZ-y, uczelnie wyższe) jako podatnik VAT, obowiązki rejestracyjne; rejestracja w trakcie projektu.
4. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony:
– prawo do odliczania jako kategoria obiektywna,
– alokacja bezpośrednia i pośrednia jako przesłanka odliczenia,
– prawo do odliczenia a rejestracja podatnika,
– nabycie prawa do odliczenia (terminy odliczeń),
– ograniczenia formalne i materialne w odliczeniu podatku,
– podatek VAT w kosztach podatkowych a kwalifikowalność,
– wpływ struktury sprzedaży na odliczenie podatku VAT,
– odliczenie częściowe i korekta podatku VAT,
5. Zasady dokumentacji i sprawozdawczości oraz obowiązki administracyjne beneficjenta projektu jako podatnika VAT:
– istota i znaczenie faktury (podstawy prawne, podmioty obowiązane do wystawiania faktur, podmioty na rzecz których wystawiane są faktury oraz przypadki braku obowiązku wystawiania faktur),
– rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą VAT, rodzaje faktur,
– podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur (termin wystawiania faktury a obowiązek podatkowy w VAT),
– aspekty formalne i techniczne wystawiania faktur (treść i forma, faktury elektroniczne, samofakturowanie),
– korekty błędów; wpływa na rozliczenie VAT ( a) faktura korygująca – terminy korekt u sprzedawcy i nabywcy, korekta podatku należnego a przepisy wspólnotowe, b) nota korygująca),
– duplikat faktury – uszczegółowienie momentu nabycia prawa do odliczenia,
– anulowanie faktur – moment wprowadzenia faktury do obrotu prawnego,
– konsekwencje prawne wystawiania tzw. „pustych faktur”,
6. Refakturowanie – możliwość i zakres zastosowania.
7. Weryfikacja kwalifikowalności VAT.
8. Zmiany w czasie w rozliczeniach podatku VAT a czas trwania projektu:
- korekta podatku naliczonego wg tzw. proporcji (struktury sprzedaży),
- decyzja wymiarowa,
- wpływ korekty deklaracji związanej z korektą obrotu/podatku naliczonego,
9. Przegląd orzecznictwa oraz stanowisk organów podatkowych dot. kwalifikowalności podatku VAT.

Informacje o prelegentach:

Paweł Dymlang - Prawnik, doradca podatkowy. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Poprowadzonych ponad 400 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 590 - +VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

BDO zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych.

Warunki i zasady rezygnacji.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Szkolenie, kurs: Podatek VAT w projektach finansowanych ze środków UE