
Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/kontrola-zarzadcza-a-kontrola-wewnetrznai-finansowa-oraz-audyt-w-jednostkach-finansow-publicznych-16688-id71
Informacje o szkoleniu
-
KONTROLA ZARZĄDCZA A KONTROLA WEWNĘTRZNA I FINANSOWA ORAZ AUDYT W JEDNOSTKACH FINANSÓW PUBLICZNYCH
ID szkolenia: 16688
Kategoria: Szkolenia i Kursy
Branża/temat: Finanse i księgowość -
Adres szkolenia:
Hotel Wersal ***
0o
Zakopane
woj. małopolskie
-
Termin szkolenia:
Data: 23-25.09.2010
Godziny zajęć (czas trwania):Miejsce i termin: Zakopane, 23 – 25 września 2010r,
Przyjazd 23.09.10r na obiad, wyjazd 25.09.10r po obiedzie.
I dzień –przyjazd uczestników, godz.14.00 –obiad
zajęcia w godz.15.00-18.00, godz. 18.30 -kolacja integracyjna
II dzień -śniadanie, obiad, kolacja
zajęcia w godz. 9.00-13.00 i 14.30-16.30
III dzień –śniadanie, godz. 12.00-obiad, wyjazd uczestników
Zajęcia w godz. 9.00-12.00 -
Organizator szkolenia:
Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Strażacka 8/90
20-012 Lublin
woj. lubelskie
O firmie Inne oferty firmy
Opis szkolenia
Informacje podstawowe o szkoleniu:
omówienie zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacyjnego usytuowania oraz sposobu wykonywania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w obszarach zarządzania finansami publicznymi dla ustawowych celów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także podległe jednostki finansów publicznych.
Szkolenie skierowane jest do:
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów (lub przez nich upoważnionych pracowników), sekretarzy, kierowników podległych jednostek sektora finansów publicznych, skarbników, głównych księgowych, pracowników pionów kontroli i audytu wewnętrznego, a także członków komisji rewizyjnych.
Program szkolenia:
I. USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH.
• Omówienie istotnych zmian i zasad oraz nowych obowiązków mających wpływ na realizacje i zakres zadań kontrolnych i audytowych wprowadzonych od 2010 roku.
II. KONTROLA ZARZĄDCZA, A KONTROLA WEWNĘTRZNA – USTAWOWY OBOWIĄZEK.
• Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.
• Cele i funkcje kontroli w zarządzaniu jednostką finansów publicznych.
• Międzynarodowe Standardy Kontroli – INTOSAI oraz COSO.
• Kontrola finansowa, wewnętrzna, nadzór oraz audyt wewnętrzny i zewnętrzny. Wzajemne relacje, podobieństwo i istotne różnice.
• Rodzaje odpowiedzialności na wszystkich szczeblach zarządczych i wykonawczych.
• Organizacja kontroli zarządczej i finansowej – wewnętrzne procedury i standardy kontroli.
• Metodologia i techniki przeprowadzania kontroli.
• Warsztaty – rozwiązywanie konkretnych problemów – kontrola zarządcza na wybranym przykładowo obszarze procesów realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KOMÓRKĄ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
– PRAKTYCZNE PRZYKŁADY PRZEPROWADZANIA ZADAŃ AUDYTOWYCH
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.
• Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audyty wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
• Misja audytu, zakres i zasady działania audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego.
• Systematyczna ocena kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
• Organizacja i usytuowanie stanowiska audytora wewnętrznego w strukturze jednostki.
• Analiza obszarów ryzyka - planowanie działań audytora wewnętrznego.
• Wewnętrzne procedury oraz standardy audytu wewnętrznego ( plan, karta oraz regulamin audytu wewnętrznego ).
• Metodologia i technika przeprowadzania audytu.
• Warsztaty – realizacja zadania audytowego w wybranych obszarach:
a/ ocena kontroli zarządczej,
b/ ocena wykonania planu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Informacje o prelegentach:
PRAWNIK – praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Studia Podyplomowe w zakresie „Zarządzania audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych”, wpisana na listę Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników samorządowych jednostek finansów publicznych. Obecnie zatrudniona na stanowisku gł. specjalisty ds. kontroli.
AUDYTOR (uprawnienia Ministra Finansów nr 1255/2004) – praktyk z długoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku skarbnika miasta i gminy oraz audytora wewnętrznego w samorządowych jednostkach finansów publicznych. Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Studia Podyplomowe w zakresie „Rachunkowości i Finansów”. Obecnie zatrudniony w charakterze audytora wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego, między innymi przy realizacji audytów współfinansowanych przez Unię Europejską. Doświadczony wykładowca w prowadzeniu szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników samorządowych jednostek finansów publicznych
Koszt i warunki udziału
Ceny:
- 1600 - zł
Cena zawiera:
Pobyt: Pobyt: od 23.09.2010r (obiad) do 25.09.2010r (obiad)
Dofinansowanie z UE:
Nie.
Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
Promocja cenowa! (*)
• 5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby
• 10 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób
• Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 10.08.2010 r.
