Szkolenie: Faktura VAT i faktura elektroniczna - prawa i obowiązki podatnika po nowelizacji


Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/faktura-vat-i-faktura-elektroniczna---prawa-i-obowiazki-podatnika-po-nowelizacji-19431-id503

Informacje o szkoleniu

BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie ma na celu wskazanie zasad wystawiania faktur VAT, innych dokumentów oraz dokonywania ich korekt, a także przedstawienie najczęściej pojawiającymi się problemów w związku z wystawianiem faktur, ich otrzymywaniem oraz księgowaniem. Na szkoleniu zostaną także przedstawione zasady oraz problemy związane z funkcjonowaniem w obrocie faktur VAT elektronicznych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest skierowane do osób zatrudnionych w Dziale Księgowości lub Dziale Sprzedaży wystawiających faktury VAT oraz inne dokumenty związane z dostawą towarów oraz WNT, a także otrzymujących takie dokumenty.

Program szkolenia:

1. Obowiązek dokumentowania transakcji fakturą VAT:

* kiedy transakcja podlega udokumentowaniu fakturą VAT
* rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, duplikaty, dokumenty zrównane z fakturami)
* terminy wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji
* zasady dokumentowania czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
* faktura VAT a moment powstania obowiązku podatkowego
* faktura jako podstawa realizacji prawa od odliczenia podatku naliczonego w tym nowe zasady odliczania podatku naliczonego

2. Dane, które powinna zawierać prawidłowa faktura VAT po zmianach zawartych w nowym Rozporządzeniu:

* faktury krajowe
* faktury zaliczkowe
* faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
* zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekta faktury korygującej, noty korygujące, anulowanie faktury) - ważne zmiany ustawy VAT w tym zakresie
* błędy i pomyłki w fakturach VAT a prawo odliczenia podatku VAT przez odbiorcę faktury

3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące faktur:

* przypadki wystawiania tzw. "pustych" faktur
* refakturowanie
* faktury wewnętrzne
* zasady przeliczania należności w walutach obcych - zmiana zasad
* zaokrąglenia na fakturach VAT
* zasady fakturowania transakcji międzynarodowych
* faktury VAT dokumentujące uzyskanie premii lub rabatu (stawka zwolniona lub 22% a prawo do odliczenia podatku naliczonego)
* sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania

4. Faktura elektroniczna po zmianach:

* Omówienie podstaw prawnych
* Zasady tworzenia faktury elektronicznej przy zachowaniu autentyczności pochodzenia i integralności danych
* bezpieczny podpis elektroniczny
* wymiana danych elektronicznych (EDI)
* zasady przesyłania dokumentów elektronicznych
* integracja dokumentu z istniejącym systemem informatycznym
* Przechowywanie wystawionych i otrzymanych faktur elektronicznych
* Funkcjonowanie dokumentu elektronicznego w systemie informatycznym
* Opis istniejących rozwiązań informatycznych elektronicznej wymiany dokumentów tzw. workflow w Polsce
* Omówienie przykładowego procesu wdrożenia e-faktury w firmie
* Kwestie prawnopodatkowe wystawiania faktur w formie elektronicznej
* zakres przedmiotowy rozporządzenia, w tym: moment wystawienia e-faktury a moment powstania obowiązku podatkowego, problem zmian treści merytorycznej e-faktury po jej wystawieniu, przesyłanie i przechowywanie e-faktur
* faktury korygujące oraz duplikaty faktur
* zasady przechowywania faktur
* zasady udostępniania faktur organom skarbowym
* zakres stosowania przepisów dotyczących faktur wystawianych w formie papierowej dla potrzeb wystawiania faktur
w formie elektronicznej
* oryginał e-faktury jako warunek odliczenia podatku naliczonego w niej wykazanego

Informacje o prelegentach:

Górski Maciej
doradca podatkowy, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Zdobył doświadczenie pracując m.in. w firmie konsultingowej należącej do "wielkiej czwórki" oraz w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, w którym pracuje od 2008 r. kierując zespołem pracowników. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem transakcji wewnątrzwspólnotowych i przekształceń spółek.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 500 - PLN

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, certyfikat BDO

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu BDO jest zgłoszenie udziału uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.bdo.pl i
przesłanie go do BDO e-mailem (szkolenia@ bdo.pl) lub faksem (+48 22 543 16 01). Potwierdzenie przyjęcia / nie przyjęcia zgłoszenia otrzymają Państwo w terminie
do 2 dni roboczych od daty wysłania zgłoszenia. W terminie 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia BDO finalnie potwierdzi realizację szkolenia
poprzez e-mail wysłany na adres uczestnika wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
Płatność za udział szkoleniu należy wnieść przed szkoleniem, na nr 24 1140 1010 0000 5231 5500 1001, po uprzednim otrzymaniu z BDO potwierdzenia
realizacji szkolenie (drogą mailową, na adres osoby kontaktowej podany w formularzu zgłoszeniowym).
Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe dla uczestnika, przerwy kawowe, lunch i certyfikaty. BDO nie ponosi Żadnych innych
kosztów związanych z udziałem zgłoszonej osoby w szkoleniu.
Klienci BDO posiadający Kartę Partnera uzyskują zniżkę od ceny szkolenia zgodnie z Regulaminem Programu Partnerskiego, dostępnym na stronie www.bdo.pl.
BDO zastrzega prawo do odwołania szkolenia (z przyczyn losowych) w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
W takim wypadku ewentualne wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostają w całości zwrócone lub mogą stanowić zaliczkę na poczet udziału w innym
szkoleniu BDO. W przypadku konieczności odwołania szkolenia, BDO proponuje alternatywne terminy tego szkolenia.
Warunki i zasady odwołania udziału w szkoleniu
Odwołanie udziału osoby zgłoszonej na szkolenie musi być dokonane w formie pisemnej (e-mail). Odwołanie udziału w innej formie (np. telefonicznie) nie będzie
uznane za ważne.
Odwołanie udziału osoby zgłoszonej na 7 dni kalendarzowych (lub wcześniej) przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, tj. przed otrzymaniem z BDO
finalnego potwierdzenia jego realizacji) jest akceptowane i nie wiąże się z Żadnymi kosztami z Państwa strony.
Odwołanie udziału osoby zgłoszonej po otrzymaniu z BDO finalnego potwierdzenia realizacji szkolenia (tj. w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed
planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia) skutkuje poniesieniem przez Państwa 100% kosztów tego szkolenia.
Akceptujemy zgłoszenie zastępstwa za uczestnika uprzednio zgłoszonego (niezbędna informacja drogą e-mail, najpóźniej 1 dzień przed szkoleniem).
Nie stawienie się osoby zgłoszonej na zajęcia szkoleniowe nie zwalnia z obowiązku zapłaty za udział w szkoleniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BDO Sp z o.o. w Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, Że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BDO Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204
„O świadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Faktura VAT i faktura elektroniczna - prawa i obowiązki podatnika po nowelizacji